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新产业:内部审计管理制度(2023年11月)
300832SNIBE(300832)2023-11-23 10:54

内部审计管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内部审计管理制度 (2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、国家五部委(财政部、审计署、证监会、银监会、保监会)关于《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 以及《企业内部控制审计指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构与公司治理、财务报告和信息披露事 务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,通过系统化和规范化的方法,对其 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 ...