图南股份:民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
民生证券股份有限公司 一、保荐机构核查工作 (一)查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制 度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等,查阅股东大 会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内 部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料; (二)查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料,并与上述 人员以及公司财务部、董事会办公室、内审部有关人员进行交流; (三)审阅公司出具的《内部控制评价报告》。 二、图南股份 2023 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告 基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告 基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江 苏图南合金股份有限公司(以下简称"图南股份"或"公司" ...