火星人:内控鉴证报告
二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于火星人厨具股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2931 号 火星人厨具股份有限公司全体股东: 目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 我们审核了后附的火星人厨具股份有限公司(以下简称火星人公司)管理层 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》(深证上〔2023〕1146 号)及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火星人公司披露 2023 年度报告时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为火星人公司披露 2023 年度报告的必备文件,随 同其他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 火 ...