中伟股份:2023年年度审计报告
中伟新材料股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]22815 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]22815 号 中伟新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中伟新材料股份有限公司(以下简称"中伟股份"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中伟股份 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于中伟股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充 ...