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秋田微:国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
300939AVD(300939)2024-04-19 14:07

国信证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关部门规章和规范性文件的要求,国信证券股份有限公司(简称"国 信证券"、"保荐人"或"保荐机构")作为深圳秋田微电子股份有限公司(简 称"秋田微"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人,就 《深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(以下简称 "评价报告")出具核查意见如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实 ...