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春晖智控:国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国金证券")作为浙江春晖 智能控制股份有限公司(以下简称"春晖智控"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企 业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对春晖智控《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效 ...