泰福泵业:长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐" "保荐机构")作为浙江泰 福泵业股份有限公司(以下简称"泰福泵业" "公司")向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 等有关规定,对浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告事 项进行了核查,并发表如下核查意见: 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发生非财务报告内部控制重大缺陷。 1、控制环境 (1)对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分,影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这 ...