百洋医药:上海百洋制药股份有限公司审计报告
上海百洋制药股份 有限公司 计 报 宙 信 华兴审字[2024]23011910025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 it 华兴审字[2024]23011910025号 青岛百洋医药股份有限公司: 一、审计意见 我们接受青岛百洋医药股份有限公司的委托审计了上海百洋制药股份有 限公司(以下简称"上海百洋制药"或"公司")财务报表,包括2022年12 月31日和2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度和2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了上海百洋制药2022年12月31日和2023年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2022年度和2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册 ...