联盛化学:国金证券股份有限公司关于浙江联盛化学股份有限公司2023年定期现场检查报告
国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 3 | 关要求予以整改 | | --- | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | 公司工作人员操作失误于 2023 年 7 月 3 日误从募集资金专户划出 2,000 万 | | 元至非募集资金账户,经自查发现后于 2023 年 7 月 7 日将该笔款项转回至原募 | | 集资金账户,公司经发现后告知保荐机构并积极整改和主动披露,在《2023 年半 | | 年度报告》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该事项存续 | | 时间相对较短且误操作使用募集资金未造成与自有资金混同使用的情形。 | | 该事项公司于 2023 年 9 月 20 日收到深圳交易所的监管函,2023 年 11 月 21 | | 日收到浙江证监局的监管关注函,公司均及时提交整改报告和说明。公司管理层 | | 组织财务部等相关人员加强学习募集资金管理制度和相关规定,杜绝该类事项再 | | 次发生。 | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适 | √ | | --- | --- | | 用) | | | 4.审计委员会是 ...