安培龙:内部控制鉴证报告
关于安培龙科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2023)0101929 号 3-2-4-1 内部控制鉴证报告 众环专字(2023) 0101929 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙科技")管理层 对 2023年 6月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。安培龙科技管理层的责任是 建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023年 6月 30 日与财务报表相关的内部控制有 效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对安培龙科技截至 2023 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要 的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控 ...