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思泉新材:内部控制鉴证报告

广东恩泉新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ■ 内部控制鉴证报告 关于 2022年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-6 3-2-4-2 1-2 and Grant Thornton 20 日 您可使用手机"扫一扫"变地上一比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师驻分析出具。 您可使用手机"扫一扫"变地_企业培会计师行业统一监管平台(http://aconof.gov.cn)"进行查询:京225581HIN ye 目 录 内部控制鉴证报告 致同专字(2023)第 441A003306号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了广东思泉新材料股份有限公司(以下简称思泉新材公司) 董事会对 2022年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。思泉新材公 司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效 性,并确保后附的思泉新材公司《关于2022年12月31日与财务报表相关的内部控 制的评价报告》真实、完整地反映思泉新材公司 2022年 12月 31日与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对思泉新 ...