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广道数字:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市广道数字技术股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告
839680SunTang(839680)2024-04-25 14:28

中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.nof.gov.cn)"进行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.nof.gov.cn)"进行行 " 内部控制鉴证报告 深圳市广道数字技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 CAC 证专字[2024]0207 号 CAC 证专字[2024]0207 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价 其有效性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...