九牧王:容诚会计师事务所出具的内部控制审计报告
RSM 容诚 内部控制审计报告 九牧王股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0051 号 九牧王股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了九牧王股份有限公司(以下简称"九牧王公司")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚审字[2024]361Z0051 号 容诚会1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ag.mof.gov.cn)"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///ag.jfgfg.cn)"进行了 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...