Workflow
良品铺子:良品铺子股份有限公司2023年度内部控制审计报告
603719Bestore(603719)2024-04-25 12:09

良品铺子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是良品铺子公司 董事会的责任。 1 1 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 lif 内部控制的固有局限性 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 3915 号 (第一页,共二页) 良品铺子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 3915 号 (第二页,共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,良品铺子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 通合伙) 2024 ...