航天南湖:关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")作为公司2023年度 审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同会计师事务所2023年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估,公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达审计意见。具体情况如下: 三、质量管理水平 (一)质量控制制度 致同会计师事务所建立了较为完善的业务质量(风险)控制体系和技术支持 体系,为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2023年年度审计过程中,严格 遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵 守职业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见,客观、公正地 出具了专业报告。 (二)项目质量复核 审计过程中,致同会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审 计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核。审计项目组内部复核: 现场项目经理 ...