Workflow
盛邦安全:关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明
688651WebRAY(688651)2024-04-25 11:11

一. 内部控制制度建设情况 报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行适时的 更新和完善。公司建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的规范的公司治理 结构,并制定了相应的议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分 工和相互制衡的有效机制。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内控制度,涵盖了公司 业务活动和内部管理的各个环节,包括但不限于公司生产运营、质量控制、销售管理、内部审计、财务 及资金管理、公司治理、信息披露、募集资金管理、关联交易、对外投资与担保等,对公司日常经营或 管理活动进行有效控制。 报告期内,公司已经按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了与财务报表相关的有 效的内部控制。 未来,公司将结合宏观环境、政策法规的变化,及时进行内部控制体系的补充和完善,持续优化包 括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系,以保障公司及全体股东的利益。 公司代码:688651 公司简称:盛邦安全 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 二. 未 ...