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东方盛虹:2023年年度审计报告

江苏东方盛虹股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管 江苏东方盛虹股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZA11986 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称东方盛虹)财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了东方盛虹2023年12月31日的合并及母公司 财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者 ...