ST金鸿:年度关联方资金占用专项审计报告
关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215022 号 金鸿控股集团股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215022 号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿控股公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2024年4月26日出具了包含与持续 经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审 会字(2024)第 215021 号)。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年 ...