劲旅环境:会计师事务所2023年度履职情况的评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及 三、2023 年年审机构履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排, 容诚所对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计。经审计,容诚所认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量,并出具了标准无保留意见的审计报告。 容诚所对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计, 认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所对公司年度关联方资金占 用情况、年度募集资金使用情况等进行了核对并出具了专项说明。 一、年审机构相关情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业,是国内最早获准从事证券 ...