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信邦智能:2023年度内部控制审计报告

广州信邦智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70020530_G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州 信邦智能装备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广州信邦智能装备股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告(续) 安永华明(2024)专字第70020530_G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:温博远 ...