锡南科技:中信证券股份有限公司关于无锡锡南科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为无锡锡南科 技股份有限公司(以下简称"锡南科技"、"公司")首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年 2 月修订)》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对《无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(以下简称"《评价报告》")进行了核查,核查意见 如下: 一、内部控制自我评价结论 自内部控制评价报告 ...