斯瑞新材:陕西斯瑞新材料股份有限公司内部控制鉴证报告
陕西斯瑞新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) 进行查家 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) "进行查 " " " " " " 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-12 t Thornton 47 日 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 332A018918 号 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二四年十月二十八日 我们接受委托,鉴证了陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞新 材公司)董事会对 2024年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 斯瑞新材公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性,并确保后附的斯瑞新材公司《内部控制自我评价报告》 真实、完整地反映斯瑞新材公司 2024年9月 30日与财务报表相关的内部控制。 我们的责任是对斯瑞新材公司 2024年9月 30日与财务报表相关的内部控制有 效性提出鉴证结论。 我们按照《中 ...