太龙股份:太龙电子股份有限公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
太龙电子股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013320029 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel) · 059 十 售 投 华兴审字[2024]23013320029号 6-1-1 太龙电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大龙电子股份有限公司(以下简称"大龙股份"或"公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了大龙股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于大龙股份,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信 ...