*ST人乐:审计报告-高隆盛
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024)007552 号 西安高隆盛商业运营管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了西安高隆盛商业运营管理有限公司(以下简称"高隆盛")财务 投表,包括 2022年 12月 31 日、2023年 12月 31 日、2024年 6 月 30 日的资产 负债表,2022年度、2023年度、2024年1-6月的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则中与企业个别 财务报表相关的规定编制,公允反映了高隆盛 2022年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于高隆盛, ...