Workflow
中信海直:关于拟续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告
000099CITIC COHC(000099)2024-12-30 12:58

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会提议续 聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"信永中和")为公司2024年度 财务及内部控制审计机构,具体情况如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审 计的资质和能力,与公司和公司关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性, 不会损害公司中小股东利益;信永中和信用良好,不是失信被执行人,且在中国证 监会等各类监管机构的历次评价和检查中,无任何重大不良记录,有着良好的口碑 和声誉,满足公司审计工作要求。公司自2021年度起聘请信永中和为公司年度财务 和内部控制审计机构,在过去一年的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责, 能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和 专业能力。 二、拟续聘财务及内部控制审计机构的基本信息 证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2024-040 中信海洋直升机股份有限公司 关于拟续聘 2024 年 ...