中兵红箭(000519) - 内部审计管理制度
中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度 (经公司 2025 年 1 月 2 日召开的第十一届董事会第三十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为加强中兵红箭股份有限公司(以下简称中兵 红箭)内部审计工作,构建集中统一、全面覆盖、权威高效 的内部审计监督体系,更好发挥内部审计监督在中兵红箭治 理体系中的重要作用,为中兵红箭全面实现高质量发展提供 保障,根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审 计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第 11 号)、 《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》(国资 发监督规〔2020〕60 号)、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规,修定本制度。 第二条 本制度适用于中兵红箭及各子公司内部审计管 理。 第三条 本制度所称内部审计,是指内部审计机构和内 部审计人员对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部 控制和风险管理等实施独立、客观的审查、评价和建议,以 促进完善治理、实现目标的活动。 本制度所称内部审计机构,包括内部审计管理部门和履 行内部审计职责的管理部门。 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工 ...