Workflow
春晖智控(300943) - 国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司2024年度定期现场检查报告

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 (本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024年度定期现场检查报告》之签章页) 保荐代表人: 王志辉 季晨翔 保荐机构:国金证券股份有限公司 年 月 日 | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 | | √ | | --- | --- | --- | | 门(如适用) | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等(如适用) | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等(如适用) | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 | √ | | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用) | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 | | | | 一次审计(如适用) ...