航天机电(600151) - 航天机电会对天健会计师事务所2024年度审计工作的评价报告
对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的评价报告 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计")对公司 2024 年 度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。对公司 2024 年度 内部控制进行了审计,出具了标准内部控制审计报告。现对天健会计 2024 年度 的审计工作作如下评价: 一、年审工作情况 上海航天汽车机电股份有限公司 1 是否按坏账准备计提政策计提,对其中采用单独测试计提坏账准备的款项,是否 进行偿债能力和信用状况评价,合理确定计提标准;库龄较长的存货是否有减值 现象发生,是否足额计提减值准备。重大非常规交易&关联交易。我们将关注航 天机电发生的关联方交易的经济业务实质,交易价格是否公允;关注重大或异常 交易的对方是否是未披露的关联方;对于航天机电以前未识别或未披露的关联方 或重大关联交易进行判断,我们将重新评估航天机电识别关联方的内部控制是否 有效。 本次审计,天健会计现场审计小组共由 24 人组成,其中现场审计人员 21 人,质量控制复核人员 2 人,项目合伙人 1 人,对审计范围内各分子公司年度 财务报表按审计准则的要求执行既定审计程序。 二、执业质量的评价 1、 ...