华峰测控(688200) - 华峰测控2024年度内部控制审计报告
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.bpw.cn】" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://www.bg com.cn】" 北京华峰测控技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00110 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 各1号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLl Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.10008 ...