飞亚达(000026) - 内部审计工作规定(2025年3月)
飞亚达精密科技股份有限公司内部审计工作规定 飞亚达精密科技股份有限公司 内部审计工作规定 (2025 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称飞亚达)内部审计工 作,提升内部审计工作质量和效能,充分发挥内部审计作用和价值,完善飞亚达经济运行监督 体系,根据审计署《关于内部审计工作的规定》、国资委《关于进一步加强中央企业内部审计 工作的通知》、《中国内部审计准则》等规定,结合飞亚达实际,制定本规定。 第二条 飞亚达内部审计是指对飞亚达各部门、各事业部及投资企业(以下统称各单位)的 财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进各单 位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本规定适用于飞亚达的内部审计工作,以及对飞亚达内部审计人员的指导和监督。 第四条 飞亚达纪检部/审计法律部是飞亚达内部审计业务的归口管理部门,负责飞亚达内 部审计人员的监督管理与业务指导、集中开展各单位的内部审计工作,各单位不单独设立内部 审计机构。 第五条 飞亚达主要负责人应当履行审计工作主体责任,确保内部审计成为公司治理结构 的有机组成部分。 第六条 各单位在接 ...