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德赛西威(002920) - 内部控制审计报告
002920Desay SV(002920)2025-03-14 11:17

『RSM | 容 诚 内部控制审计报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 容诚审字[2025|518Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.or.eov.cn)"进行变 。 【在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acconf.gov.cn)"进行查验 2 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0010 号 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"德赛西威公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,德赛西威公司于 2024年 12月 31 日 ...