海油工程(600583) - 海油工程董事会审计委员会对中审众环会计师事务所履行监督职责情况报告
海油工程董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 履行监督职责情况报告 (一)审阅中审众环提供的审计计划 2024 年 12 月 18 日,海油工程组织召开 2024 年度审计工作计划沟通 会,独立董事与中审众环审计师就公司年度审计范围和时间安排进行沟 通,讨论了 2024 年审计工作的关键审计事项。要求中审众环严格按照审 计准则的各项要求开展审计工作,与公司和利益相关方充分沟通,保证审 计结果的客观、符合实际。 (二)审计过程监督 1.在中审众环进场审计前,审计委员会认真审阅了公司财务部门提 呈的未经审计的财务报表,出具了《关于公司 2024 年未经审计的财务报 表的审阅意见》,认为公司按照《企业会计准则》的规定编制财务报表, 公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制,同意提交中审众环开展审计工作。 2.在中审众环进场审计后,审计委员会保持与其沟通,在中审众环 出具初步审计意见后,审计委员会审阅了公司 2024 年经初步审计后的财 务报表,认为:中审众环对本公司的审计程序比较全面、系统,审计工作 比较规范,经审计的公司 ...