民士达(833394) - 内部控制审计报告
烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查导 报告编码:京25TOD7 北京市东城区朝阳门北大街 十师事务所 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0075 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称民士达公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是民士达公司董事会 的责任。 (本页无正文) 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二五年三月十八日 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...