中国巨石(600176) - 中国巨石2024年审计报告
中国巨石股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0100309 号 (台] Fax: 027-85424329 告 i- FR t a 众环审字(2025) 0100309 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 如财务报表附注"四、24、收入" | 1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效 | | 所述,中国巨石公司玻纤及其制品相关 | 性测试; | | 的收入于客户取得相关商品控制权时确 | 2、检查公司销售玻纤及其制品相关的合同条款, | | Wo | 评价公司玻纤及其制品相关的收入确认政策是否 | (一) 玻纤及其制品相关收入确认 中国巨石股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国巨石股份有限公司(以下简称"中国巨石公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,202 ...