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天地科技(600582) - 天地科技2024年度内部控制审计报告
600582TDTEC(600582)2025-03-20 09:47

天地科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是天地科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信会师报字[2025]第 ZG10265 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10265 号 天地科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了天地科技股份有限公司(以下简称"天地科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师: 中国·上海 二〇二五年三月十九日 内部控制审计报告 第 2 页 ll 国家市场监督管理总局监 民币15900.0 学 场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 企业信用信息公示系统报送公示年度报价 賽 11 资 न्त्र T 100: INTANTS HD NO ...