建发合诚(603909) - 建发合诚2024年度内部控制审计报告
【RSM 容 诚 内部控制审计报告 建发合诚工程咨询股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0063 号 "诚会计师! 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.or.cn)"进行变 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0063 号 建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"建发合诚公司")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建发 合诚公司董事会的责任。 (此页无正文,为建发合诚工程咨询股份有限公司容诚审字[2025]361Z0063 号内部控制审计报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 层本少康发图母 李什谦 35020002017 ...