Workflow
佛燃能源(002911) - 内部控制审计报告
002911Foran Energy(002911)2025-03-21 09:47

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24008230028 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了佛燃能源集团股份有限公司(以下简称:佛燃能源)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佛燃能源董事 会的责任。 司农审字[2025]24008230028 号 目 录 页 次 报告正文 1-2 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师:安 霞 中国注册会计师:陈庆功 中国 广州 二〇二五年三月二十一日 2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,佛燃能源于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...