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重庆银行(601963) - 2024年度内部控制审计报告

重庆银行股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cmof.gov.cn) 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 进行查 Frnst & Young Hua Ming I I P 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市东城区东长安街 1 号 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传直:+86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2025)专字第70023001_B01号 重庆银行股份有限公司 重庆银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了重庆银行股份有限公司(以下简称"重庆银行")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不 ...