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中泰证券(600918) - 内部控制审计报告

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 中泰证券股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) "进行查应 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) "进行查测 " 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | 浅 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]251Z0003 中泰证券股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 中泰证券董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...