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中原环保(000544) - 内部控制审计报告
000544CPEP(000544)2025-03-21 13:34

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10050 号 中原环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中原环保股份有限公司(以下简称中原环保)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 中国注册会计师: 中国•上海 2025 年 3 月 20 日 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,中原环保于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制 ...