合康新能(300048) - 内部控制鉴证报告
北京合康新能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 起始页码 鉴证报告 说明 众环专字(2025)0202398号 目 录 内部控制有关事项的说明 1 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,因此, 于 2024 年 12 月 31 日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效,根据内部控制评价结 果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 鉴证报告第1页共2页 我们认为,北京合康新能科技股份有限公司于 2024年 12 月 31 日在所有重大方面保持 内部控制鉴证报告 众环专字(2025)0202398 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"合康新能公司") 管理层对 2024年12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。合康新能公司管理 层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2024年 12月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对合康新能公司 截至 2024 ...