合康新能(300048) - 2024年年度审计报告
北京合康新能科技股份有限公司 审 计 报 告 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0202668 号 众环审字(2025)0202668号 目 录 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 合康新能主要业务收入来自新能源、工 | 1、我们评估和测试了合康新能与收入确认、 | | 业自动化和其他业务,如财务报表附注四、 | 计量、记录及披露相关的内部控制制度设计 | | (二十四)及附注六、(三十五)所述,报 | ...