大西洋(600558) - 大西洋:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)四川大西洋焊接材料股份有限公司2024年内部控制审计报告
| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | 群系申话: 六计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA7B0100 四川大西洋焊接材料股份有限公司 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 t 告是否中具有效 if the stress 您可使用手机"扫一扫"或进入 l 四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称大西洋公司)2024年 12月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内 ...