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申通地铁(600834) - 申通地铁2024年度内部控制审计报告
600834Shentong Metro(600834)2025-03-27 10:34

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]7874 号 内部控制审计报告- l 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台(http://accent.gev.cn)"进行查询 "拉干部"扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台(http://acceno.f.gov.cn)"进行查询 " 录 日 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 贵公司 2024 年度收购了上海地铁物业管理有限公司(以下简称"地铁物业公司"),并将 其纳入了 2024年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号-- 年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁 免规定,贵公司在对财务报告内部控制于 2024年 12月 31 日的有效性进行评价时,可以不将 地铁 ...