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蓝黛科技(002765) - 关于蓝黛科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及评价指引的要求,结合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定以及公司的内部 控制制度,组织开展了内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体 系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风 险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研 1 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为蓝黛科技集团股份 有限公司(以下简称"蓝黛科技"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求,华泰联合对蓝 黛科技 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查,并发表独立意见如下: 一、蓝黛科技内部控制的基本情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 ...