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中远海特(600428) - 天职国际会计师事务所关于中远海特2024年内部控制审计报告

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]3688-1 号 内部控制审计报告 天职业字[2025]3688-1 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 录 日 内 部 控 制 审 计 报 告 - - 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一脸管字台(http://aces.mof.egov.cn)"进行查查 "我行"打"或近入"注册会计师行业统一脸管字台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查查 "我 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...