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红塔证券(601236) - 红塔证券股份有限公司内部控制审计报告

2024 年 12 月 31 日 索引 红塔证券股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 页码 1-2 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 talanhone: 8 号富华大厦 A座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA3B0036 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了红塔证券股份有限公司(以下简称红塔证券)2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,红塔证券于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 您可使用手机"扫一扫"或进入 联系申话: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是红塔证券董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...