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美的集团(000333) - 内部控制审计报告
000333Midea Group(000333)2025-03-28 14:59

美的集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制审计报告 in the first . . . 普华永道 . . 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0138 号 (第一页,共二页) 美的集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了美的集团股份有限公司(以下简称"美的集团")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美的 集团董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为,美的集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华 自合伙) 会议 8 时 中国·上海市 2025年3月28日 注册会计师 姚文 注册会计师 吴芳芳 - 2 ...