华鑫股份(600621) - 华鑫股份2024年度内部控制审计报告
上 海 华 鑫 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13123 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查看9: 30.00元 E 内部控制审计报告 天职业字[2025]13123 号 上海华鑫股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海华鑫股份有限公司〈以下简称"华鑫股份")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华鑫股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 ...