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ST永悦(603879) - 致同会计师事务所关于永悦科技股份有限公司2024年度上期内部控制审计报告否定意见涉及事项影响在本期消除的专项说明
603879YONGYUE(603879)2025-04-02 13:06

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024年度上期内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响在本期消除的专项说明 致同专字(2025) 第 351A004075 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 关于永悦科技股份有限公司 2024 年度上期内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响在本期消除 的专项说明 N 司会 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行省 报告编码:京25EK4S Grant Thornton 致同 我们接受委托,对永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司" 或"公司")2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并于 2025 年 4 月 1 日出具了标准无保留意见的内部控制审计报告(致同审字 (2025)第 351A006065号)。我们的审计是依据《企业内部控制审计指引》 及中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》 的相关要求,我们对消除上期非标事项说明如下: 一、上期非标事项的具体内容 致 ...